|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013246 |
1.7.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
42,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013247 |
1.7.2013 |
kosenie areálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
73,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013248 |
1.7.2013 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013249 |
1.7.2013 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
17,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201325 |
23.10.2013 |
stravné lístky na oktober |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 059,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013250 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Synková Renáta |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013251 |
22.5.2013 |
struna do kosačky a krovinorezu |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013251 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Štepanovic Miloš |
|
4,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013252 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Kišová Adriána |
|
10,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013253 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
30,29 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013254 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Lindtner Ján |
|
10,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013255 |
1.7.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013256 |
1.7.2013 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013257 |
1.7.2013 |
kosenie samozbernou kosačkou |
Hladký Július |
|
220,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013258 |
1.7.2013 |
práce na zabezpečení jarmoku 14.-15.6.2013 |
Mestský úrad |
00312002 |
3 304,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013259 |
1.7.2013 |
smeťová nádoba |
LIFE STAR EMERGENCY s.r.o. |
35877618 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201326 |
23.10.2013 |
servis ramenového vozidla MAN NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013260 |
1.7.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 812,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013261 |
2.7.2013 |
odvoz odpadu |
Štefíková Daniela |
|
6,64 EUR |