|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016140 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
167,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016141 |
21.4.2016 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
252,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016142 |
21.4.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
507,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016143 |
21.4.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
190,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016144 |
21.4.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
86,82 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016145 |
21.4.2016 |
zametanie areálu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016146 |
21.4.2016 |
dovoz materiálu |
Helebrant Ján |
|
2,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016147 |
21.4.2016 |
značka P a vodorovné dopravné značenie |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
73,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016148 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Volár Ján, Ing. |
|
5,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016149 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Majtás Vladimír |
|
15,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201615 |
6.6.2016 |
stravné lístky na mesiac jún 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 610,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016150 |
21.4.2016 |
odvoz odpadu |
Rubaninský Miroslav |
|
16,87 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016151 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
519,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016153 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
260,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161530 |
22.11.2016 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016154 |
16.5.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
534,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016155 |
16.5.2016 |
odvoz zeminy |
Rubaninský Miroslav |
|
49,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
20.9.2016 |
kamenivo 0/63 a 0/22 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
525,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016156 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
34,56 EUR |