|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4170275890 |
31.10.2017 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4171000729 |
3.1.2018 |
stromy |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
475,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4180084026 |
25.4.2018 |
vrátenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
-50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4180545 |
11.12.2018 |
reflexná vesta |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4180653 |
20.12.2018 |
čistiace pracovné prostriedky |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
127,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191000612 |
2.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191000696 |
20.12.2019 |
materiál na výsadbu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
9 293,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201614 |
16.5.2012 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
72,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4216 |
22.6.2016 |
odborná skúška elektrického prenosného zariadenia Jarmok 2016 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
422015 |
7.12.2015 |
Fitnes zariadenia |
Vapo floor s.r.o. |
46994661 |
706,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
422018 |
21.11.2018 |
servis Caravella |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
721,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42615 |
24.9.2015 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
835,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4272014 |
29.12.2014 |
montáž el. ohrievačov |
Ján Durec |
37022679 |
295,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4275611853 |
15.12.2014 |
hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4282014 |
29.12.2014 |
oprava vodárničky |
Ján Durec |
37022679 |
605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/18 |
20.12.2018 |
pravidelné el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
315,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4300002725 |
28.3.2014 |
pripojenie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
216,36 EUR |