Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023113 24.4.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  439,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023184 19.5.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  168,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023228 30.5.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  1 210,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023246 12.6.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  654,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023335 10.7.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  920,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023380 28.8.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  1 549,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023404 28.8.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  1 107,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023474 27.9.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  3 372,45 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023490 27.9.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  438,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023512 16.10.2023 uloženie odpadu COLAS Slovakia a.s. 31651402  160,65 EUR 
Detail Faktúra došlá VF2023554 19.10.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  1 046,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023555 19.10.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  396,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023556 19.10.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  424,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023610 27.11.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  543,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023611 27.11.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  378,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023612 27.11.2023 kosenie krajníc COLAS Slovakia a.s. 31651402  222,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023716 18.12.2023 rozšírenie komunikácie - poliklinika COLAS Slovakia a.s. 31651402  8 026,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023651 4.12.2023 dovoz vody cisternou COLAS Slovakia a.s. 31651402  112,25 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7010395 15.7.2011 Záhradnícke potreby AGROTEAM s. r. o. 31666663  137,62 EUR 
Detail Faktúra došlá OF7010431 15.7.2011 Záhradnícke potreby AGROTEAM s. r. o. 31666663  384,00 EUR