|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020308 |
28.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
132,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020118 |
14.4.2020 |
čerpadlo motorové drenážne |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021567 |
20.10.2021 |
čerpadlo na rezačku |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
114,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017069 |
23.3.2017 |
čerpadlo zubové na destu |
AU SERVIS spol.s r.o. |
36328979 |
231,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024278 |
27.5.2024 |
čerpanie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120100116 |
23.5.2012 |
Čierny kontajner |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
381,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1206026 |
16.5.2012 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.-organizačná zložka |
36279749 |
189,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |