Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024018 5.2.2024 tyčka riadenia na piagio TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  180,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180065 29.6.2018 OPP čistiace Pavol Čamek KOVO 34550488  180,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015110 13.4.2015 druhotné suroviny, plasty Falc.com s.r.o. 36691178  180,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 201500207 12.11.2015 servis Trafik AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  180,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014554 15.12.2014 zber skla Obec Lubina 00311731  180,30 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019248 19.7.2019 dovoz vody Némethová Vladimíra   180,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020214 28.5.2020 el.energia, vyučt. VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  180,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 215110126 16.2.2015 ND Kramer KLC SERVIS, s.r.o. 36620068  181,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022377 29.7.2022 podpera JCB Sadloň Kamil 34553550  181,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022645 22.11.2022 oprava NM 564 AX AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  181,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021107 25.3.2021 el.energia, VO BCF ENERGY s.r.o. 51966255  181,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019017064 13.8.2019 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  181,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 49418 26.8.2019 fotopasca Czech Partners Group s.r.o.   181,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051301595 2.7.2013 elektrina - jún MAGNA E. A. s. r. o. 35743565  181,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014375 19.8.2014 plošina a práca elektrikára Chirana Energetika, s.r.o. 36303666  181,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024124 24.4.2024 odobratie vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  181,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 38539977 1.7.2014 materiál na dopravu Reca Slovensko s. r. o. 35789140  181,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300026994 18.2.2011 Dodávavka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170673 21.2.2017 dielenský žeriav MEGAKUPA 50410351  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015111384 26.10.2015 ráfik kolesa KLC SERVIS, s.r.o. 36620068  182,17 EUR