Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 6180759 23.8.2018 ND na opravu traktora MET AGRO Michal Hruška 35242574  239,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 140024 14.4.2014 servis kosačiek a pily Gestor H, s. r. o. 36337501  239,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120010 9.2.2012 Upínacia doska PKV 170 Albera Slovensko s. r. o. 44010834  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012365 16.8.2012 Prípravné práce a osadenie vstupnej brány Materská škola, p. Sládková 36129453  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9711340867 19.12.2013 rameno držiak CHIRAGAL, s.r.o. 36331741  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2014059 3.3.2014 železný šrot Zberné suroviny, a. s. 35701986  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140065 17.10.2014 betonáž plochy v separačnom stredisku PROFBET Juraj Mocko 32720688  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015406 24.9.2015 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015557 18.1.2016 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160054 6.6.2016 opravy a ND na kosačky Gestor H, s. r. o. 36337501  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170043 16.8.2017 el. energia v dome smútku Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. 50474341  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017571 19.12.2017 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180450 26.10.2018 cievkana JCB Sadloň Kamil 34553550  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201806 21.11.2018 picea glauca Host s. r. o. 31444024  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801004274 15.1.2019 GPS do svietidiel LIGHTECH, s. r. o. 35796332  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190076 16.7.2019 spustenie fontán SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín 17474710  240,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021432 20.8.2021 odvoz odpadu VK z ČOV PreVak, s. r. o. 35915749  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022263 20.5.2022 dokumentácia k Jarmoku 2022 NEMTECH s.r.o. 50644866  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022279 25.5.2022 kosenie brehu pod cintorínom FOLTÍN-SET, s.r.o. 52556093  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700156 19.6.2017 servis NM 476BY AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  240,13 EUR