|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013059 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013060 |
15.3.2013 |
Uloženie stavebného odpadu |
Ličková Alžbeta |
|
67,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
15.3.2013 |
Množstvá vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 773,17 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013062 |
15.3.2013 |
Odvoz bioodpadu |
p. Ondrášiková |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013063 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Podfajová |
|
35,98 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013064 |
15.3.2013 |
Jazda, manipulácia pri preprave, úložné za odpad |
Sláviková Matra |
|
46,49 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013065 |
15.3.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
2 101,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013066 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013067 |
15.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
545,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013068 |
15.3.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
189,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013069 |
15.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
258,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013070 |
15.3.2013 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013071 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Dúbravčík Miroslav |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013072 |
15.3.2013 |
Výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013073 |
15.3.2013 |
Požitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
24,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130068 |
3.4.2013 |
Kotúč kov rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
75,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130152 |
3.4.2013 |
Samolepky a tabule |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21301875 |
3.4.2013 |
Papierové utierky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
64,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000060 |
3.4.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
2 507,16 EUR |