|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
213107 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
3,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013108 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
Ekodar, s.r.o. |
36353442 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013109 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
ETISKO s.r.o. |
43859691 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
201310 |
15.5.2013 |
Rezanie asfaltu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
135,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013111 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
NUPO, s.r.o. |
31411509 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013112 |
15.5.2013 |
Práce pri oreze drevín |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
385,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013113 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
546,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013114 |
15.5.2013 |
Použitie plošiny |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
357,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013155 |
15.5.2013 |
Odvoz separovaného odpadu |
Minarech Roman |
|
8,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013116 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
292,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013117 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013118 |
15.5.2013 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013119 |
15.5.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013120 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013121 |
15.5.2013 |
Drvenie drevnej hmoty |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
122,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013122 |
15.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
48,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013123 |
22.5.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Tuka Ľubomír |
|
16,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013124 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Mikulcová Zlatica |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013125 |
22.5.2013 |
Likvidácia stavebného odpadu |
Hritz Emil |
|
18,24 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013126 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Hučkovává Eva |
|
6,64 EUR |