Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013288 15.7.2013 vývoz veľkoplošného kontajnera Obec Dolné Srnie 00311511  116,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013289 16.7.2013 uloženie stavebného odpadu K a M INNOVATION, s.r.o. 46510028  21,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013290 16.7.2013 príspevok za oddelený zber elektroodpadu ASEKOL SK s.r.o. 45602689  660,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 130030 26.6.2013 pracovné potreby AGEMA s. r. o. 31427561  38,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 4302362 26.6.2013 vytyčovacie práce Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  94,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 21309419 27.6.2013 pracovné potreby PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  218,02 EUR 
Detail Faktúra došlá FV-742/2013 27.6.2013 náhr. súčiastky MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. 36222992  50,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/25 24.6.2013 úprava skládky Podolan Jozef 3459617  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21321024 24.6.2013 servis AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 291,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013039 28.6.2013 pracovné potreby ELEKTRO - Oleš Emil 30870500  425,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 3800000248 28.6.2013 pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 487,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/1994 28.6.2013 nosič obrubníkov BB TOOLS s.r.o. 36696579  129,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 10130042 28.6.2013 Twose kladivo rotoru Albera Slovensko s. r. o. 44010834  363,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 53FV02749 28.6.2013 súčiastky na multicar Světluška s.r.o. 26257645  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 13100293 28.6.2013 kamenivo Kameňolomy s. r. o. 34121358  112,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 21305974 28.6.2013 kancelárske potreby PAPERA, s. r. o. 46082182  39,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 300968 28.6.2013 profil GUMEX SK, spol.s.r.o. 36366811  105,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 3800000257 28.6.2013 pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 411,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 201300116 28.6.2013 servis AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  123,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/13 1.7.2013 odborná prehliadka a skúška ONDRÁŠKO Dušan EL - DO 17656273  83,60 EUR