Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2013213 | 16.6.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 378,01 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013214 | 16.6.2013 | uloženie bioodpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 123,34 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013215 | 16.6.2013 | odvoz odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 9,71 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013216 | 17.6.2013 | použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013217 | 17.6.2013 | odvoz odpadu | Kolárová Anna | 18,46 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013220 | 24.6.2013 | zapožičanie predajného stánku | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 33,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013219 | 24.6.2013 | zber a prevoz sklenených črepov | Obecný úrad | 00311456 | 192,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013218 | 24.6.2013 | vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 456,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013221 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | Kročianová Anna | 15,37 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013222 | 21.6.2013 | odvoz odpadu | p. Tomisová Helena | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013223 | 21.6.2013 | dovoz materiálu | Párovský Patrik | 8,31 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013224 | 26.6.2013 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 526,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013225 | 22.6.2013 | odvoz bioodpadu | SISI Dekor Silvia Závodská | 40467929 | 8,94 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013226 | 24.6.2013 | smeťová nádoba | Jozef Vadkerti | 30,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013227 | 28.6.2013 | uloženie zeminy | Čonka Ľubomír | 33,60 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013228 | 28.6.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 7,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013229 | 29.6.2013 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 261,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013230 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,96 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013231 | 29.6.2013 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 176,16 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013232 | 29.6.2013 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 236,64 EUR |