|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013438 |
23.10.2013 |
výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013439 |
23.10.2013 |
vývoz skla |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
303,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013440 |
23.10.2013 |
zhodnotenie odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
4 355,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12092013 |
24.10.2013 |
maliarske práce na zbernom dvore |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
473,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130048 |
24.10.2013 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
69,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130833 |
24.10.2013 |
výroba tabuliek |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
125,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7030916 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
96,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000373 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 263,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13662 |
24.10.2013 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
62,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130784 |
24.10.2013 |
náterový materiál na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
166,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130264 |
24.10.2013 |
stolová pila |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
984,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130266 |
24.10.2013 |
diamantový kotúč |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
272,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130399 |
24.10.2013 |
ND na traktor NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
285,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130400 |
24.10.2013 |
servisné práce |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
201,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1301301275 |
24.10.2013 |
ochranná fólia |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7030735 |
24.10.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3800000380 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 651,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
310131479 |
24.10.2013 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 098,77 EUR |