Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20180067 16.1.2019 pomerové naklady na el. energiu POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. 50474341  460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801629 16.1.2019 PC, Ofiice home , monitor , tlačiareň HP Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  1 190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122018002 16.1.2019 informačná vitrína Ján Halás - H3 - Clean 32720360  129,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101802113 16.1.2019 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  6 921,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 119000384 16.1.2019 stravné lístky za 12 2018 Up Slovensko, s.r.o. 31396674  2 831,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 6181623 16.1.2019 štarter, tlaková zátka MET AGRO Michal Hruška 35242574  99,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801426 16.1.2019 materiál na osvetlenie BOVE s. r. o. 45404640  73,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488297815 16.1.2019 tel.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488297719 16.1.2019 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  36,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488298535 16.1.2019 tel. hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488296165 16.1.2019 internet tehelňa Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488296540 16.1.2019 tel.hovory, Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488377884 16.1.2019 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488295242 16.1.2019 tel.hovory, centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488406109 16.1.2019 tablet, VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  7,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 218089938 16.1.2019 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 18003611 16.1.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  2 124,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 18010009 16.1.2019 preprava skla SIA Servis Trans s.r.o. 51946793  328,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018861 16.1.2019 prevádzka odlučovačov na parkoviskách PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018162 16.1.2019 kontrola hasiacich prístrojov Zongor Dušan 41131151  115,20 EUR