|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012102 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
504,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012103 |
28.3.2012 |
Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
9,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012104 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
168,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012106 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
113,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158329442 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
99,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158327677 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
60,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158326820 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158327864 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158327321 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158327635 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
03/2012 |
4.4.2012 |
Zámočnícke práce: výroba držiaku osvetlenia |
Pribiš Miroslav |
|
574,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO-526/2012 |
4.4.2012 |
Pohonné hmoty 20.3.-26.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
1 989,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102200107 |
4.4.2012 |
Brúsenie nožov, náboj, ložisko |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
211,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
254120034 |
4.4.2012 |
Tyče závitové, silikón univerzálny, cement, fólia, meter zvin. 5m, klince stavebné, drôt... |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
780,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7124228979 |
4.4.2012 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
161,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91086490 |
4.4.2012 |
Far. akryl univ. uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
606,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91086489 |
4.4.2012 |
Chemolux, nitroriedidlo, syntetika, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
541,20 EUR |