Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 193189 30.12.2019 pneumatiky John Deere GUMEX SK, spol.s.r.o. 36366811  1 103,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF190064 30.12.2019 čistiace potreby AGEMA s. r. o. 31427561  41,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019125 30.12.2019 ústredňa do Topoleckej ELMIKO-Miloš Kovačovic 17667984  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 191086 30.12.2019 toaletný papier a utierky, verejné WC Hygotrend SK s.r.o. 44501781  247,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 191009 30.12.2019 tyč plochá SPOJ OCEL s.r.o. 45437874  74,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019149 30.12.2019 kontrola hasiacich prístrojov Zongor Dušan 41131151  234,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900272 30.12.2019 sedadlo predné AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  370,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 7093400 30.12.2019 tráva ihrisková AGROTEAM s. r. o. 31666663  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 801190577 30.12.2019 stavebné práce rekonštrukcia aleje Dubník, prehlbenie chodníka a spevnenie podložia... Cesty Nitra a.s. 344128344  3 337,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 190011 30.12.2019 servisy defektu kolies ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  126,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1424207041 30.12.2019 odobratie plastov ecorek Slovensko s.r.o. 31358951  1 467,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020190029 30.12.2019 ošetrenie stromov v meste Demoli s.r.o. 51473470  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911902082 30.12.2019 ističe, zásuvky ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  123,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019309 30.12.2019 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  299,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100020 30.12.2019 nohy na lavičky Vrábel Marián Kamenosochárstvo 30870631  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19059 30.12.2019 reprezentačné Miškovičová Zuzana 43450181  348,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF1020190053 30.12.2019 arboristické práce Tree Care s.r.o. 47447931  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19003488 30.12.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  2 827,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF12019 30.12.2019 čistiace prostriedky ECOLIFE 52068684  157,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 219114653 31.12.2019 internet tehelňa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR