|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019560 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubovič Ladislav |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019562 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
32,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019563 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Zríniy Pavol |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019564 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Zámečník Bohumil |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019565 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
694,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019566 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Unistav spol s r.o. |
31409539 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019567 |
31.12.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019568 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019569 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Tavaliova Bibiána |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019570 |
31.12.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
149,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019572 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
825,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019573 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019574 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019575 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Slovák Peter |
|
63,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019576 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubišová Marcela |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019577 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Vychlopen Peter |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019278 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
841,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019579 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
65,40 EUR |