Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023787 22.1.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  59,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023788 22.1.2024 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023789 22.1.2024 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  8 196,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023790 22.1.2024 vývoz kontajnera KRONOSPAN s.r.o. 36059323  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023791 22.1.2024 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023792 22.1.2024 spotreba vody za 4. štvrťrok PreVak, s. r. o. 35915749  806,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023793 22.1.2024 vyúčtovanie odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  9 866,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023794 22.1.2024 materiál ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  101,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023795 22.1.2024 BOZP PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023796 22.1.2024 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 003,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023797 22.1.2024 webdispečink Princip a.s. 41690311  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023798 22.1.2024 poplatok Elwis JRK Slovensko s.r.o. 50530950  396,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023799 22.1.2024 internet ZD Slovanet, a.s. 35954612  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023800 22.1.2024 el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie Technotur s. r. o. 36704482  -977,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023801 22.1.2024 el.energia MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 168,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023804 22.1.2024 el. energia MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  1,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024007 22.1.2024 ND - tyč riadenia PIAGGIO TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  180,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023753 18.1.2024 opravy a ND pily, kosačky Gestor H, s. r. o. 36337501  999,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024005 18.1.2024 ND - ramená prednej nápravy TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294  388,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023754 17.1.2024 čistiace prostriedky Centrum čistoty, s.r.o. 54250854  135,23 EUR