|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023787 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023788 |
22.1.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023789 |
22.1.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 196,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023790 |
22.1.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023791 |
22.1.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023792 |
22.1.2024 |
spotreba vody za 4. štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
806,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023793 |
22.1.2024 |
vyúčtovanie odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
9 866,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023794 |
22.1.2024 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
101,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023795 |
22.1.2024 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023796 |
22.1.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 003,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023797 |
22.1.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023798 |
22.1.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023800 |
22.1.2024 |
el. energia parkovisko BD 377, vyúčtovanie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
-977,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023801 |
22.1.2024 |
el.energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 168,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023804 |
22.1.2024 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023753 |
18.1.2024 |
opravy a ND pily, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024005 |
18.1.2024 |
ND - ramená prednej nápravy |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023754 |
17.1.2024 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
135,23 EUR |