Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VF2023731 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. 44941153  58,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023732 15.1.2024 odobratie odpadu v zbernom dvore Kuric Peter 14126231  14,70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023733 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu CHIRANA T. Injekta, a. s. 36794619  515,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023734 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu Chirana Medical a.s. 36322300  65,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023735 15.1.2024 uloženie odpadu CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  5,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023736 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu Kuric Peter 14126231  36,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023738 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  24,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023740 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu CHIRANA T. Injekta, a. s. 36794619  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023741 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu INJECTA, a.s. 44266995  48,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023742 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  9,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023743 15.1.2024 odobratie vyseparovaného odpadu PreVak, s. r. o. 35915749  48,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024003 15.1.2024 Školenie KKV - krátkodobý kurz vodičov Progres Autoškola, spol. s.r.o. 54880092  2 170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 15.1.2024 Servis vozidla NM-488CK Temax spol. s.r.o. 36313696  2 161,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024006 15.1.2024 ND - strmeň pera a poistné skrutky AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  474,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024002 12.1.2024 Kúpa autobatérie Jozefína Netschová - N+N 31122159  160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024012 11.1.2024 pracovné rukavice AGROTEAM s. r. o. 31666663  183,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023764 8.1.2024 materiál STILL SR, s.r.o. 36547123  45,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023765 8.1.2024 oleje SLOVCIMI s.r.o 36224146  717,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023766 8.1.2024 materiál, ND TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  991,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023767 8.1.2024 navýšenie mýta NM 488 CK Národná dialničná spoločnosť   50,00 EUR