|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023205 |
12.5.2023 |
ND na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023206 |
12.5.2023 |
servis NM 476 BY trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
253,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023207 |
12.5.2023 |
filter, nôž na kosačku |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
237,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023208 |
12.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 336,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023209 |
12.5.2023 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023211 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta NM 028 AX |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023212 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023213 |
12.5.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 410,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023214 |
12.5.2023 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023215 |
12.5.2023 |
teplomer bimetalový |
REMART, s.r.o. |
36331848 |
92,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023218 |
12.5.2023 |
oprava zber. vozidla |
Sadloň Kamil |
34553550 |
406,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023219 |
12.5.2023 |
odobratie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 633,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023220 |
12.5.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023221 |
12.5.2023 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
112,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023222 |
12.5.2023 |
ND ihrisko Slamka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023223 |
12.5.2023 |
ND na kosačku |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023224 |
12.5.2023 |
Krovinorez Stihl FS 491 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023225 |
12.5.2023 |
štítok |
fleo s.r.o |
45370982 |
19,00 EUR |