Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023185 27.4.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  3 911,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023186 27.4.2023 BOZP a PO Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023187 27.4.2023 el. energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  157,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023188 27.4.2023 el.energia, VO ZSE Energia a.s. 36677281  1 383,97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023189 27.4.2023 el. energia, 300, VO, ZD ZSE Energia a.s. 36677281  3 308,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023190 27.4.2023 prenájom kontajnera na papier Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  1 056,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023192 27.4.2023 webdispečink Princip a.s. 41690311  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023197 27.4.2023 pneumatiky na kosačku Stiga GUMEX SLOVAKIA 33639477   149,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023199 27.4.2023 zverejňovanie cintorínov na portáli r.2023 TOPSET Solution s.r.o. 46919805  206,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023200 27.4.2023 aktualizácia programu r. 2023 cintoríny TOPSET Solution s.r.o. 46919805  414,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023201 27.4.2023 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  3 378,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023203 27.4.2023 servis nakladača kramer Wacker Neuson s.r.o. 36620068  409,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023210 27.4.2023 tlačný ventil na tržnicu AQUA - team Slovakia s.r.o. 46338225  45,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023048 27.4.2023 výroba štítku fleo s.r.o. 45370982  19,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023050 27.4.2023 Brzdový strmeň na MAN AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  380,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023168 26.4.2023 internet ZD RadioLAN 35892641  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023169 26.4.2023 vytyčovacie práce Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  140,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023171 26.4.2023 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023172 26.4.2023 plyn SPP, a.s. 35815256  623,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023173 26.4.2023 hriadeľ na kosačku TECHSERVIS s.r.o. 36312011  96,00 EUR