Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019070 23.5.2019 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12019093 16.7.2019 požiarna ochrana Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020067 25.2.2020 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020068 25.2.2020 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 413700145 20.2.2013 Tabula METALEX, a.s. 36196622  39,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013212 16.6.2013 uloženie bioodpadu ARDINVEST Slovakia s. r. o. 36338516  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4795053076 25.4.2017 telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a. s. 35763469  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 5511168275 16.7.2019 telekom.služby, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  39,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1801206 23.8.2018 poistky, svorky BOVE s. r. o. 45404640  39,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 5256211261 14.7.2014 tel.hovory-orange Orange Slovensko, a. s. 35697270  39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015562 18.1.2016 odvoz stavebného odpadu UNISTAV Petrovič Viliam 11975784  39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016560 26.1.2017 spotreba vody Lehotský Zvonimír, Ing.   39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019229 19.7.2019 dovoz vody Benkova Zuzana   39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019235 19.7.2019 dovoz vody Slezáková Renáta   39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021375 28.7.2021 odvoz odpadu VK Tomašech Norbert   39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021500 28.10.2021 odvoz odpadu VK Gebl Róbert   39,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012368 16.8.2012 Použitie vysokozdvižnej plošiny Obecný úrad Lubina 00311731  39,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018060410 29.6.2018 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  39,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011022 18.2.2011 Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR PreVak, s. r. o. 35915749  39,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 9870456037 25.2.2011 Leasing Leasing Slovenskej sporiteľne a. s. 35865491  39,83 EUR