|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011027 |
2.11.2011 |
stravné lístky na mesiac november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111108033 |
16.11.2011 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201614 |
23.5.2016 |
Zastávky v priľahlých častiach - Salaš, Drgoňova dolina |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 970,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201634 |
11.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s. r. o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160111083 |
22.11.2016 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 968,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022214 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 965,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51800630 |
15.5.2018 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 960,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
3.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
30.12.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112000570 |
18.1.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012244 |
12.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 960,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
78032019 |
23.5.2019 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 956,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000034 |
10.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 953,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012289 |
12.7.2012 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 951,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000310 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 949,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022076 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 948,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17299 |
11.1.2018 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 948,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000276 |
19.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 947,60 EUR |