Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023091 14.12.2023 ochranné pracovné prostriedky GLX Active s.r.o. 53046978  1 833,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911900925 18.7.2019 stožiar rúrkový ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  1 829,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201609 15.4.2016 Dodávka elektromateriálu pred DK Javorina - dľa cenovej ponuky ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  1 827,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 116016299 25.2.2016 stravné lístky na január 2016 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  1 821,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023247 12.6.2023 sklenené črepy Ekolumi Slovakia, s. r. o. 50608355  1 819,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2800000286 3.10.2012 Pohonné hmoty Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 818,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013260 1.7.2013 druhotné suroviny Falc.com s.r.o. 36691178  1 812,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000147 30.4.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 812,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 91508021 27.8.2015 dlažba a obrubníky, ul.Mierova TONEX plus s.r.o. 36540501  1 807,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160055 26.8.2016 pneumatiky NM 488 Ck Erfoltrade s.r.o. 47425563  1 804,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201601 3.2.2016 objednávka na stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  1 803,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017215 30.6.2017 druhotné suroviny, papier 3R Group, s.r.o. 47005211  1 803,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 21421002 1.7.2014 servis zberové vozidlo,NM 788 BM AVE-MOTO, s.r.o. 34144293  1 802,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201411 22.5.2014 servis zberového vozidla NM 788 BM AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  1 802,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 12FV0621 22.11.2012 Svietidlá TOMLUX s.r.o. 36541443  1 802,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011208 21.7.2011 Druhotné suroviny Zberné suroviny, a. s. 35701986  1 800,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 380000045 18.12.2013 phm Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 800,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201603 9.2.2016 Malé zberné koše Komunálna Technika s.r.o. 35935545  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000015 16.3.2016 kôš DINOVA 50 l zelený Komunálna Technika s.r.o. 35935545  1 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201617 2.5.2016 Dovoz hliny APPIAS spol.s.r.o. 34133500  1 800,00 EUR