|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023091 |
14.12.2023 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 833,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900925 |
18.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 829,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201609 |
15.4.2016 |
Dodávka elektromateriálu pred DK Javorina - dľa cenovej ponuky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 827,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
116016299 |
25.2.2016 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 821,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023247 |
12.6.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 819,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000286 |
3.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 818,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013260 |
1.7.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 812,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000147 |
30.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 812,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91508021 |
27.8.2015 |
dlažba a obrubníky, ul.Mierova |
TONEX plus s.r.o. |
36540501 |
1 807,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160055 |
26.8.2016 |
pneumatiky NM 488 Ck |
Erfoltrade s.r.o. |
47425563 |
1 804,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201601 |
3.2.2016 |
objednávka na stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 803,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017215 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 803,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21421002 |
1.7.2014 |
servis zberové vozidlo,NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 802,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201411 |
22.5.2014 |
servis zberového vozidla NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 802,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12FV0621 |
22.11.2012 |
Svietidlá |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 802,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011208 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 800,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
380000045 |
18.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 800,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201603 |
9.2.2016 |
Malé zberné koše |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000015 |
16.3.2016 |
kôš DINOVA 50 l zelený |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201617 |
2.5.2016 |
Dovoz hliny |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 800,00 EUR |