|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018262 |
26.7.2018 |
uloženie bio odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018410 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020585 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020586 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020762 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2020763 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021031 |
24.2.2021 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021271 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021682 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Isis Industry |
47387033 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021779 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021780 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021781 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022662 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mahrík Peter |
|
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022757 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022758 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022759 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023260 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023772 |
8.1.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1409898 |
15.12.2014 |
náplň do odstrekovačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
21,59 EUR |