|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022476 |
17.8.2022 |
materiál na verejnú zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
155,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022480 |
17.8.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022481 |
17.8.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022482 |
17.8.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022490 |
17.8.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022471 |
17.8.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
156,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022456 |
17.8.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-2 268,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022462 |
17.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
113,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022468 |
17.8.2022 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
166,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022430 |
16.8.2022 |
dovoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
13,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022431 |
16.8.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 602,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022432 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022433 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
327,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022434 |
16.8.2022 |
odvoz bioodpadu |
Mikláš Vladimír, Ing. |
|
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022435 |
16.8.2022 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022436 |
16.8.2022 |
rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
541,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022437 |
16.8.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
869,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022438 |
16.8.2022 |
odovz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022439 |
16.8.2022 |
odovoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
642,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VK2022440 |
16.8.2022 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 461,20 EUR |