|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1800034 |
23.8.2018 |
materiál na opravy |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
63,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018291 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
299,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018292 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Pollák Roman |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018293 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
580,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018294 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018295 |
23.8.2018 |
použitie plošiny |
Klačko Ľubomír |
|
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018296 |
23.8.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
25,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018297 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Lančarič Gabriel |
|
27,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018298 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Ganová Ingrid |
|
8,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018299 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 758,03 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018300 |
23.8.2018 |
zapožičanie stánkov |
Obec Hrachovište |
00311626 |
136,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018301 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ožvát Ivan |
|
32,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018302 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
76,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018303 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018304 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Hluchý Matej |
|
16,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018305 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
Uhrová Iveta |
|
57,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018306 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018307 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018308 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
350,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018309 |
23.8.2018 |
zapožičanie lavíc |
Martinček Miroslav |
34400001 |
67,20 EUR |