|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016528 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
985,08 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016529 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Hodermarský Ján, Ing. |
|
26,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016530 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Michalec Miroslav |
|
23,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016531 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016532 |
14.12.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
660,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016533 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
88,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016534 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
265,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016535 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
578,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016536 |
14.12.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
prehrňanie a posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
176,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016538 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
107,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016539 |
14.12.2016 |
triedený zber v obci Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016540 |
14.12.2016 |
triedený zber odpadu |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 985,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016541 |
14.12.2016 |
neuskutočnený triedený zber v obci Lubina |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
-540,96 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016542 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016543 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
27,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016544 |
14.12.2016 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016545 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
30,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16010076 |
15.12.2016 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21700798 |
15.12.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
662,40 EUR |