Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20160548 19.12.2016 cement, debniace tvárnice TRIAL s.r.o. 31425038  162,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016013607 19.12.2016 sada brzdových platničiek Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  222,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 160048 19.12.2016 materiál na D Sm. AGEMA s. r. o. 31427561  14,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016219 19.12.2016 beton APPIAS spol.s.r.o. 34133500  201,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 16100827 19.12.2016 kamenivo 63/90 Kameňolomy s. r. o. 34121358  100,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600017 19.12.2016 zmesi do vozidiel HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  795,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600018 19.12.2016 aditív Diesel zimný HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  698,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201643 19.12.2016 Dodávka gumovej dlažby AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 36357065  2 280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 30.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Lubina 00311731   
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2016 1.1.2017 Zmluva č.01/17 OPP Ľubica Antálková - FIRE+SAFE 50570536   
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2016 2.1.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 2.1.2017 Zmluva o prenájme VEGO MARKETING s. r. o. 45672695   
Detail Objednávka vyšlá 201644 3.1.2017 stravné lístky na mesiac január 2017 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 31396674  3 144,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 3.1.2017 Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka vyšlá 201645 9.1.2017 Dodávka posypovej soli FEAST s.r.o. 44197781  1 843,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2017 11.1.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Obec Dolné Srnie 00311511   
Detail Faktúra vyšlá 2016552 26.1.2017 posyp lesných ciest Lesotur s. r. o. 36715191  165,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016553 26.1.2017 sklenené črepy Ekolumi, s. r. o. 45366977  1 711,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016554 26.1.2017 práce na príprave vianočných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  371,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016555 26.1.2017 použitie plošiny JUDr. Pagáč   29,40 EUR