Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 170023 19.6.2017 čistiace prostr. AGEMA s. r. o. 31427561  38,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3704909 19.6.2017 krátkodobý odber energie Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  78,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017072 19.6.2017 kamenivo, beton APPIAS spol.s.r.o. 34133500  1 622,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700041 19.6.2017 pneumatiky na NM 068 AD OPENIN PLUS s.r.o.   359,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017 29.6.2017 revízia dočasného elektr. zariadenia na jarmok 2017 ONDRÁŠKO Dušan EL - DO 17656273  83,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 6621700021 29.6.2017 vytýčenie telekom. vedenia Slovak Telekom, a. s. 35763469  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 91110379 29.6.2017 náter na prechody CHEMOLAK, a. s. 31411851  110,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 10551220 29.6.2017 zneškodnenie odpadu farby,lepidlá VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  568,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 170078 29.6.2017 ND a servis kosačiek Gestor H, s. r. o. 36337501  439,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700834 29.6.2017 servis PC Michal Pokopec - GRANDCOM 34493841  15,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017121 29.6.2017 školenie odpady Združenie organizácií verejných prác SR   20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51700900 29.6.2017 servis NM 488 CK AVE-MOTO, s.r.o. 34144293  3 739,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700177 29.6.2017 servis fabie AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  314,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 10551248 29.6.2017 zneškodnenie odpadov VYFAKO spol. s. r. o. 36555355  126,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711700893 29.6.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  93,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700176 29.6.2017 servis Berlingo AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  114,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 702003326 29.6.2017 tonery ABEL-Computer, s. r. o. 31634788  50,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 21711414 30.6.2017 mazací tuk, ND na krovinorezy PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  107,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1517 30.6.2017 tepovanie sedadiel Marek Horák 44975392  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17001718 30.6.2017 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 797,56 EUR