|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
170023 |
19.6.2017 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3704909 |
19.6.2017 |
krátkodobý odber energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017072 |
19.6.2017 |
kamenivo, beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 622,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700041 |
19.6.2017 |
pneumatiky na NM 068 AD |
OPENIN PLUS s.r.o. |
|
359,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017 |
29.6.2017 |
revízia dočasného elektr. zariadenia na jarmok 2017 |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
83,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6621700021 |
29.6.2017 |
vytýčenie telekom. vedenia |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
91110379 |
29.6.2017 |
náter na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
110,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10551220 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadu farby,lepidlá |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
568,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170078 |
29.6.2017 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
439,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700834 |
29.6.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
29.6.2017 |
školenie odpady |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51700900 |
29.6.2017 |
servis NM 488 CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 739,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700177 |
29.6.2017 |
servis fabie |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
314,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10551248 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadov |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
126,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1711700893 |
29.6.2017 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
93,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201700176 |
29.6.2017 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
114,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
702003326 |
29.6.2017 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
50,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21711414 |
30.6.2017 |
mazací tuk, ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
107,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17001718 |
30.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 797,56 EUR |