Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2017241 | 30.6.2017 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017242 | 30.6.2017 | zapožičanie stánkov | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 33,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017243 | 30.6.2017 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 35,94 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017244 | 30.6.2017 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 117,78 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017245 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017246 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 157,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017247 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Lednický Marek | 14,28 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017248 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Beszédes Peter | 118,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017249 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 51,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017250 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Ferík Peter | 150,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017251 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 567,36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 30.6.2017 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 13,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017254 | 30.6.2017 | dovoz vody | Klimáčková Anna | 39,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017256 | 30.6.2017 | dovoz vody | Černák Lukáš | 17,22 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017257 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Jozef Pilát Aquastop | 35255412 | 40,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017258 | 30.6.2017 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 809,10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017259 | 30.6.2017 | Jarmok 2017 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 355,55 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017260 | 30.6.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017261 | 30.6.2017 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 38,52 EUR |