Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2017338 | 31.7.2017 | výkon UNC | Buno Ján | 11,24 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017014 | 4.8.2017 | stravné lístky na mesiac august 2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 3 491,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017339 | 9.8.2017 | dovoz vody | Galbavá Nikoleta | 67,02 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017340 | 9.8.2017 | dovoz vody | Beňo Ján | 38,16 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017341 | 9.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017342 | 9.8.2017 | drvenie odpadu a práca pilčíka | Technotur s. r. o. | 36704482 | 273,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017343 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Borbélyová Magda | 13,58 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017344 | 9.8.2017 | použitie plošiny | Brešťenský Juraj | 17663245 | 26,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017345 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Peterková Jana | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017346 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 17,78 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017347 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Minarechová Oľga | 6,64 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017348 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 326,88 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017349 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 10,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017350 | 9.8.2017 | dovoz vody | Mašek Dalibor | 27,72 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017351 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Púdelka Vladimír | 46,57 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 243,84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017353 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Bariš Richard | 25,22 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017354 | 9.8.2017 | druhotné suroviny PET | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 703,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017355 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017356 | 9.8.2017 | odvoz odpadu | Mikušová Katarína | 6,64 EUR |