Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2017610 15.1.2018 práce na príprave Vianočných trhov Dom kultúry Javorina 36130125  362,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017611 15.1.2018 odvoz konárov Haluzová Erika   19,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017612 15.1.2018 vývoz odpadu Obecný úrad Bzince p/J 00311456  588,24 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017613 15.1.2018 odvoz odpadu VK Obec Moravské Lieskové 00311791  117,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017614 15.1.2018 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  575,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017615 15.1.2018 dovoz dreva Michalcová Soňa   14,09 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017616 15.1.2018 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  210,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017617 15.1.2018 odvoz odpadu z Tesco Stará Turá Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  43,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017618 15.1.2018 odvoz odpadu z ČOV VK PreVak, s. r. o. 35915749  880,68 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017619 15.1.2018 za reklamné zariadenie Gestor H, s. r. o. 36337501  71,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 201762 10.8.2017 odobratie sute Podolan Jozef 3459617  85,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017620 15.1.2018 reklamné zariadenie Garnex - Adriana Kavická 44157134  214,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017621 15.1.2018 miesto na osadenie reklamných tabúľ VEGO MARKETING s. r. o. 45672695  571,10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017622 15.1.2018 miesto na osadenie reklamnej tabule PADY, s.r. o 36251216  720,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017623 15.1.2018 nájomné za pozemok EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá 35825481  2 050,43 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017624 15.1.2018 miesto na osadenie reklamneho zariadenia ALFA Reklama s.r.o. 36479721  71,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017625 15.1.2018 miesto na osadenie reklamného zariadenia RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  120,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017626 15.1.2018 miesto na osadenie reklamného zariadenia J D Trade Holding s.r.o. 47746301  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017627 4.1.2018 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  401,47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2017627 15.1.2018 spotreba vody Lehotský Zvonimír, Ing.   116,28 EUR