|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018391 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
650,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018392 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
135,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018393 |
21.9.2018 |
držiak značky - poškodenie |
Pilát Ivan |
|
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018394 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TANDEM DIVING |
34139575 |
45,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018395 |
21.9.2018 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
2 913,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018396 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
Pilatova Anna |
|
5,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018397 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu |
MUDr. Klička |
|
6,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018398 |
21.9.2018 |
zametanie Podkozince |
Obec Lubina |
00311731 |
88,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018399 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
566,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018400 |
25.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018401 |
23.10.2018 |
zber odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018402 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018403 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
404,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018404 |
23.10.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
614,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018405 |
23.10.2018 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Hučková Ľubica |
|
75,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018406 |
23.10.2018 |
odvoz odpadu VK |
Chovanec Dušan |
|
34,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018407 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018408 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018409 |
24.10.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
|