|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018313 |
23.8.2018 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
20,58 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018314 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018315 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
599,04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018316 |
23.8.2018 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
39,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018317 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018318 |
23.8.2018 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018319 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
72,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018320 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018321 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018322 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018323 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu VK |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
87,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018324 |
23.8.2018 |
odvoz odpadu |
Medňanský Marián |
|
6,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018325 |
23.8.2018 |
rozvoz zeminy |
CPI, s.r.o. |
36551091 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018326 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
48,38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018327 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018328 |
23.8.2018 |
obrubník ,dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 416,39 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018328 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
ježík Peter |
|
13,63 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018329 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
42,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018330 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
Švantner Miloš |
|
60,65 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018331 |
23.8.2018 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
50,00 EUR |