|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018239 |
26.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
634,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018240 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Mikláš jaroslav |
|
24,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018241 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018242 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Nemec Miroslav |
|
38,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018243 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Hromada Patrik |
|
51,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018244 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Gavač Mojmír |
|
15,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018245 |
29.6.2018 |
divadelný festival Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
381,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018246 |
29.6.2018 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018247 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018248 |
29.6.2018 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018249 |
29.6.2018 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
442,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018250 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Kurtiš Emil |
|
53,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018251 |
29.6.2018 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
37,44 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018252 |
29.6.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
605,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018253 |
30.5.2018 |
ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
154,34 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018253 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018254 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
633,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018255 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
165,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018255 |
11.12.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018256 |
26.7.2018 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
97,87 EUR |