Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1711701930 23.11.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  187,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711701931 23.11.2017 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  127,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702023 29.11.2017 svorkovnica ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  23,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702036 29.11.2017 vodič CYKY J 3x4 mm2 ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229   
Detail Faktúra došlá 1711702340 11.1.2018 svorka ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  9,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702341 11.1.2018 zásuvka, kábel ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  8,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1711702442 12.1.2018 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  1 199,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 171203487 11.1.2018 davkovač, maxi rolka na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  67,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 17122101 11.1.2018 materiál na verejnú zeleň Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby 33444099  497,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 171403743 30.10.2017 vône na verejné WC CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  57,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1715 19.11.2015 zazimovanie fontán S-LUX systém Ján Dérer 17406897  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17163 10.8.2017 pracovná zdravotná služba MEDCARE, s. r. o. 36749176  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 171697 16.8.2017 pneumatiky na NM 788 BM GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 037,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 171716 16.8.2017 pneumatiky na nakladač Kramer GUMEX SLOVAKIA 33639477   806,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 172014 20.8.2014 vypracovanie PD Ing. Mária Kotrisová, realitná a projektová kancelária 32296347  160,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 17220335 21.2.2017 plyn skleník MET Slovakia, a.s. 45860637  -244,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 17220644 23.11.2017 preplatok za plyn - skleník MET Slovakia, a.s. 45860637  -200,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 17220645 23.11.2017 preplatok za plyn - zberný dvor MET Slovakia, a.s. 45860637  -12 244,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 17225 29.11.2017 soľ posypová Obchod s palivom s.r.o. 36018457  1 943,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1723472 25.4.2017 el. energia, tehelňa MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  170,57 EUR