Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4018226206 26.10.2015 štart spray, tester brzd.kvapaliny Würth spol. s r.o. 00684864  94,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018253519 3.2.2016 škrabka, metla na sneh Würth spol. s r.o. 00684864  28,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018254269 25.2.2016 zachytávacie popruhy , elektrikári Würth spol. s r.o. 00684864  247,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018258511 25.2.2016 lepidlo,značkovacia farba, zmes do odstrek. Würth spol. s r.o. 00684864  152,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018262566 25.2.2016 maznice, tes. krúžky Würth spol. s r.o. 00684864  75,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018265768 16.3.2016 tesnenia, závlačky Würth spol. s r.o. 00684864  15,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018267496 16.3.2016 zaisťov. kolík Würth spol. s r.o. 00684864  7,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018267111 16.3.2016 tesniaci krúžok Würth spol. s r.o. 00684864  1,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018274952 21.4.2016 samopoist. matice, nožnice, lepidlo Würth spol. s r.o. 00684864  98,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 160101127 21.4.2016 náradie Würth spol. s r.o. 00684864  119,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018297428 15.6.2016 vrtáky -sady Würth spol. s r.o. 00684864  109,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 4018301630 14.7.2016 sada na vyhľadávanie netesností Würth spol. s r.o. 00684864  101,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 2180213 27.9.2018 odborná ročná prehliadka kúrenia v zbernom dvore ELTERM spol. s r.o. 00686085  225,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2190293 30.12.2019 revízia ústredného kúrenia sálavého systému Termstar ELTERM spol. s r.o. 00686085  237,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020503 27.10.2020 odborná ročná prehliadka ÚK sálavého systému v zbernom dvore ELTERM spol. s r.o. 00686085  225,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021585 20.10.2021 prehliadka kúrenia v ZD ELTERM spol. s r.o. 00686085  285,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022597 27.10.2022 revízia kúrenia ZD ELTERM spol. s r.o. 00686085  276,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023584 25.10.2023 prehliadka sálavého systému v zbernom dvore ELTERM spol. s r.o. 00686085  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700042 21.2.2017 kontrola bezpečnosti ihrísk EKOTEC spol. s r.o. 00687022  1 159,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016286 14.7.2016 uloženie odpadu Stredná odborná škola 00893188  28,62 EUR