Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 2013114 15.5.2013 Použitie plošiny Poľnohospodárske družstvo 00207250  357,65 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023362 28.8.2023 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  357,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019292 19.8.2019 uloženie bioodpadu na kompostáreň ALATERE s.r.o. 47158166  358,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 21600861 7.12.2015 batéria OPTIMA 815 PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  358,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900069 23.5.2019 servis NM 564 AX AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  358,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013237 28.6.2013 sklenené črepy A.V.Trade 40878741  358,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 161028 1.2.2017 tyč Fe Spoj-Ocel 1737452  358,56 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2022168 28.4.2022 odvoz vyseparovaného odpadu Belve, s. r. o. 34111115  358,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 11171653 22.9.2017 servis desty LOG systém, s.r.o. 31393381  358,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2015357 24.8.2015 Festival divné veci Dom kultúry Javorina 36130125  358,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012612 4.1.2013 Práce na príprave vianočných trhoch Dom kultúry Javorina 36130125  358,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000378 28.11.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  358,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 120161405 22.8.2016 servis NM 204 CP plošina AUTO ŠTÝL, a.s. 36325074  359,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020108 23.4.2020 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  359,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 6171315 30.10.2017 ND na vozidlá MET AGRO Michal Hruška 35242574  359,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017306231 11.1.2018 výbojky na VO Kopun Vladimir 11746106  359,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020509 25.9.2020 práce na príprave remeselníckych trhov Dom kultúry Javorina 36130125  359,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020191 25.5.2020 vývoz odpadu Obec Dolné Srnie 00311511  359,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 746/2012 16.11.2012 Odber a zneškodnenie odpadu Waste Recycling, a. s. 36016268  359,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 201700041 19.6.2017 pneumatiky na NM 068 AD OPENIN PLUS s.r.o.   359,80 EUR