Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016050 22.11.2016 rekonštrukcia strechy na skleníku Vladimír Černák - VEA 34548971  985,73 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023248 12.6.2023 druhotné suroviny papier, lepenka Slovpaper Collections s.r.o. 53192478  987,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020438 22.9.2020 obaly z papiera a lepenky spracovanie 3R Group, s.r.o. 47005211  987,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2011038 20.7.2011 Vývoz odpadu Obecný úrad 00311456  987,36 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2012493 9.10.2012 Príspevok za oddelený zber elektroodpadu ASEKOL SK s.r.o. 45602689  987,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1800000064 25.2.2011 Odber pohonných hmôt NIDA s. r. o. 44072759  987,67 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024087 26.3.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  988,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 570160083 26.10.2016 servis Tremo multicar UNIKONT SLOVAKIA s r.o. 35786078  989,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017019 25.9.2017 Maliarske práce na Dome smútku Jaromír Jarábek 37023896  989,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120006 30.1.2012 Centrála Kipor KGE6500X Albera Slovensko s. r. o. 44010834  990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100659 16.7.2019 plastový kontajner 5ks ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264  990,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2021308 27.7.2021 zemné práce S.M.F.T. s.r.o. 53270631  990,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2013089 15.5.2013 Druhotné suroviny Zberné suroviny, a. s. 35701986  990,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023766 8.1.2024 materiál, ND TRIO - autopotreby Ján Jakubec 30875021  991,08 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2019202 19.7.2019 odvoz odpadu VK PreVak, s. r. o. 35915749  991,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 13VF0673 16.12.2013 elektromateriál TOMLUX s.r.o. 36541443  991,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000532 18.12.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  992,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190050 16.7.2019 kladivo rotoru Albera Slovensko s. r. o. 44010834  992,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2016108 18.4.2016 druhotné suroviny: papier Zberné suroviny, a. s. 35701986  992,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051700675 21.2.2017 el. energia, vyučt. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  993,69 EUR