Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021250 31.5.2021 el.energia, 300 BCF ENERGY s.r.o. 51966255  1 017,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000005 5.2.2014 phm Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 018,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 4800000334 22.9.2014 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 019,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024284 19.7.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 019,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6013 23.4.2013 drevná štiepka ILAVČAN s. r. o. 36319759  1 020,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201312 25.6.2013 Realizácia verejného obstarávania KERAMOSPOL TRADE s.r.o. 4400470258  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130016 25.9.2013 poradenstvo pri vypracovaní SP k verejnému obstarávaniu KERAMOSPOL TRADE s.r.o. 4400470258  1 020,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2024055 26.3.2024 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 021,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 001-2011 11.4.2011 Lavičky EUROSTIL - Natália Horečná 37508032  1 023,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 217111367 16.8.2017 guľový čap, ráfik na nakladač KLC SERVIS, s.r.o. 36620068  1 024,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 6800000236 14.6.2016 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 024,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000224 1.7.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 026,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 2018156 15.5.2018 druhotné suroviny papier, lepenka 3R Group, s.r.o. 47005211  1 026,60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020199 25.5.2020 odobratie odpadu - karton Belve, s. r. o. 34111115  1 026,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022070 25.2.2022 prípravné práce k stavbe Luchynets Ivan 54222231  1 027,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800000071 24.2.2015 PHM Metalex-Steel, s.r.o. 36789208  1 027,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2020182 25.5.2020 dovoz vody cisternou Skanska SK a.s. 31611788  1 028,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113207 5.12.2011 Refundácia mzdy za mesiac november 2011 Športové kluby mesta Stará Turá 36117200  1 028,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VF2023624 27.11.2023 vývoz odpadu Obec Moravské Lieskové 00311791  1 028,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023361 22.6.2023 pneumatiky na NM 068AD GUMEX SLOVAKIA 33639477   1 028,90 EUR