|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16153 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 018,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16163 |
22.11.2016 |
kamenivo na ZU |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 138,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601622 |
22.11.2016 |
pokládka kabeláže ústredňa vrátnica |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
347,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016010759 |
22.11.2016 |
autobusová zastávka - Loka Sadloňová |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
985,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
22.11.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,47 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016476 |
22.11.2016 |
tienidlo svietidla verejneho osvetlenia |
Harvan Filip |
|
42,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016477 |
22.11.2016 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bíreš Radovan |
|
124,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016478 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016479 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016480 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
531,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016481 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016482 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
85,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016483 |
22.11.2016 |
odvoz veľkoplošného kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
60,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016484 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016485 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
207,84 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016486 |
22.11.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
270,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016487 |
22.11.2016 |
dovoz materiálu |
Straka Juraj |
|
67,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016488 |
22.11.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016489 |
22.11.2016 |
zber elektroodpadu |
AVE Východ s.r.o. |
50273884 |
184,78 EUR |