Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 219053078 18.7.2019 internet zber.dvor RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 12019136 18.7.2019 požiarna ochrana a BOZP Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515769943 18.7.2019 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  50,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515768541 18.7.2019 tel.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  24,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515769756 18.7.2019 tel.hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  32,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515767897 18.7.2019 internet zberný dvor Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515768272 18.7.2019 tel.hovory, Chvílová Orange Slovensko, a. s. 35697270  25,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515848182 18.7.2019 internet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  111,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515874613 18.7.2019 internet tablet VO Orange Slovensko, a. s. 35697270  7,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5515767851 18.7.2019 tel.hovory, centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019071525 18.7.2019 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31906006 18.7.2019 materiál STABILIT spol s.r.o. 31102361  150,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 3219002021 18.7.2019 ND NM 788 BM Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111  479,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011937865 18.7.2019 el. energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011937866 18.7.2019 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011939695 18.7.2019 el. energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011939694 18.7.2019 el.energia, zberný dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190837 19.7.2019 mokrobiorozbor Skúšobňa VETLAB spols.r.o. 31593836  89,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 19001764 19.7.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  4 802,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019002915 19.7.2019 spotreba vody PreVak, s. r. o. 35915749  834,12 EUR