Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 119057343 18.7.2019 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674  3 827,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100003 18.7.2019 školenie obsluhy krovinorezov Ing.Marián Foltín - OPF 52358194  86,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100409 18.7.2019 ND na ihriská EURO-METAL spol. s r.o. 31636501  68,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011935695 18.7.2019 el energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011935696 18.7.2019 el. energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011935697 18.7.2019 el.energia, zberný dvor MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011935694 18.7.2019 el.energia, 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911900859 18.7.2019 poistková vložka ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  12,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900120 18.7.2019 servis NM 476 BY Trafik AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. 36830429  212,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 19001595 18.7.2019 PHM REAL - K s.r.o. 36521931  3 943,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051916277 18.7.2019 el.energia, vyučt., 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  640,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1051915888 18.7.2019 el.energia, vyučt. VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  194,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3719 18.7.2019 odborná skúška dočasného el. zariadenia EL-DO 17656273  83,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100123 18.7.2019 svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok LIGHTECH, s. r. o. 35796332  4 009,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020190013 18.7.2019 frézovanie pňov topoľa čierneho Demoli s.r.o. 51473470  3 850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020190060 18.7.2019 podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská KUPAS TRADE, s.r.o. 51415623  2 892,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190287 18.7.2019 dlažba, obrubník TRIAL s.r.o. 31425038  2 497,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190289 18.7.2019 dlažba, obrubník TRIAL s.r.o. 31425038  1 251,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190291 18.7.2019 dlažba, obrubník TRIAL s.r.o. 31425038  1 305,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190303 18.7.2019 dlažba TRIAL s.r.o. 31425038  1 317,18 EUR