Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1900024 20.8.2019 skrutky, podložky, svorky HERMETAL Tomáš Dudík 50422596  67,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 1911901201 20.8.2019 materiál na VO ROTEX ELEKTRO s.r.o. 36322229  293,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000033429 20.8.2019 hadice HADICE SERVIS s.r.o. 35846054  29,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 8238651868 20.8.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 8238651841 20.8.2019 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  49,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 1424206404 20.8.2019 plasty ecorek Slovensko s.r.o. 31358951  449,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 3101901111 20.8.2019 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  9 254,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 21913959 20.8.2019 batéria NM 788 BM PRILLINGER Slovensko s. r. o. 35721502  522,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190436 20.8.2019 lepenka tekutá, náter fontány TRIAL s.r.o. 31425038  259,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019151 20.8.2019 požiarna ochrana a BOZP Ľubica Antálková - FIRE SAFE 50570536  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1492019 22.8.2019 čistenie kanalizácie, odtok na fontáne Súrovský Miroslav 43949665  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190083 22.8.2019 oprava čerpadla námestie fontána Pumpa servis, s.r.o. 51264901  121,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011946154 22.8.2019 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  783,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011946153 22.8.2019 el.energia VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 245,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011946152 22.8.2019 el.energia, str. 300 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  551,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011946155 22.8.2019 el.eneregia, tehelňa MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  213,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019003686 22.8.2019 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019081510 22.8.2019 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019420 22.8.2019 prevádzka odlučovačov PreVak, s. r. o. 35915749  49,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019179 22.8.2019 práce bagrom APPIAS spol.s.r.o. 34133500  1 324,80 EUR