|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012285 |
28.6.2012 |
Dovoz odpadu |
Horková Monika |
|
32,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012286 |
28.6.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
21,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012297 |
28.6.2012 |
Elektro |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
292,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012296 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
412,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
28.6.2012 |
Farby |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
200,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012293 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
893,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012295 |
28.6.2012 |
Predplatné mesačníka |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
29,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120028 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123125 |
28.6.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
85,79 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012287 |
12.7.2012 |
Zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012288 |
12.7.2012 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012289 |
12.7.2012 |
Nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
1 951,86 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012290 |
12.7.2012 |
Zapožičanie smetných košov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012291 |
12.7.2012 |
Odvoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
64,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012292 |
12.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012293 |
12.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
517,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012294 |
12.7.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ferík Peter |
|
19,92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012295 |
12.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Vrždiaková Ľubica |
|
10,68 EUR |