|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1919 |
29.3.2019 |
odborná skúška elektroinštalácií |
EL-DO |
17656273 |
201,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1219 |
29.3.2019 |
odborná skúška eletkroinštalácií |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
201,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1057588 |
29.3.2019 |
odber odpadu 200 127 |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
631,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219110675 |
29.3.2019 |
ND na nakladač Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
605,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019 |
29.3.2019 |
Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
190033 |
28.3.2019 |
ND na opravy |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
314,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051903839 |
28.3.2019 |
el.energia VO-vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
799,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051904216 |
28.3.2019 |
el.energia, 300, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
959,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219 |
28.3.2019 |
prevoz stroja do servisu Stará Turá-Kvetná a späť |
Volár Miroslav |
37507656 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6190210 |
28.3.2019 |
ND oprava traktora |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
621,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020190047 |
28.3.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190217 |
28.3.2019 |
toaletné potreby -verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5011900538 |
28.3.2019 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
117,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201900678 |
28.3.2019 |
preskúšanie - zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
28,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1911900362 |
28.3.2019 |
elektromateriál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
163,27 EUR |