Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024542 | 28.10.2024 | dovoz materiálu | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 46,45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024541 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Školuda Milan | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024540 | 28.10.2024 | odvoz odpadu | Málek Jáv | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024539 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024538 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | kulíšek Peter | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024537 | 21.10.2024 | drvenie konárov Nové Hnilíky | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 816,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024536 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 355,55 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024535 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 341,90 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024534 | 21.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 031,05 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024533 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Rojková Gizela | 24,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024532 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 468,35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024531 | 21.10.2024 | odvoz odpadu | Trúsiková Anna | 12,90 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024530 | 21.10.2024 | vývoz VK | Sučanová Dana | 74,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024529 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 753,85 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024528 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 021,50 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024527 | 14.10.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 351,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024526 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Chupáčová Daniela | 9,30 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024525 | 14.10.2024 | odvoz odpadu | Tóthová Anna | 22,70 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024524 | 14.10.2024 | uloženie odpadu | Hložka Peter | 6,70 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2024523 | 17.9.2024 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 711,40 EUR |