|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024523 |
14.10.2024 |
uloženie odpadu |
Matejdes Igor |
|
20,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024522 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
15,85 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024521 |
7.10.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024520 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
41,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024519 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024518 |
14.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024517 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024516 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024515 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024514 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024513 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024512 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024511 |
7.10.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
43,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024510 |
7.10.2024 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
197,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024509 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
167,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024508 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
72,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024506 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
101,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024505 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
411,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024504 |
7.10.2024 |
kovový odpad |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 205,20 EUR |