Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023628 | 13.11.2023 | kryt osvetlenia | Colmark s.r.o. | 47992077 | 114,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023627 | 13.11.2023 | tlačiareň farebná | Alza. cz a.s. | 36562939 | 162,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023626 | 13.11.2023 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 634,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023625 | 13.11.2023 | materiál Vetešov járek | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 558,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023624 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023623 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023622 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023621 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023620 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023619 | 31.10.2023 | interne VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023618 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023617 | 31.10.2023 | matice, vruty | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 23,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023615 | 31.10.2023 | plachta PVC | CLASSIC spol s r. o. | 17642311 | 264,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023613 | 31.10.2023 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 258,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023612 | 31.10.2023 | výroba súčiastok na seko | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 302,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023611 | 31.10.2023 | materiál, oprava erbu | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 259,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023610 | 31.10.2023 | pracovné rukavice, krmivo pre psa | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 164,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023609 | 31.10.2023 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |