|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024200 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
256,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024199 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024198 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024197 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024196 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024195 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024194 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024193 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024192 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024191 |
30.5.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024190 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024189 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
678,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024188 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
678,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024187 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024185 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
233,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024184 |
29.5.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 678,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2024183 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
13,90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024182 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Baran Ľubomír |
|
70,15 EUR |